安化县公安局2020年度部门决算公开
作者: 发布时间:2021-10-12 17:14 信息来源: 安化县公安局 浏览数:
目录 第一部分 安化县公安局单位概况 一、部门职责 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 安化县公安局单位概况 一、 部门职责 1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会治安状况,组织、指导全县公安警务工作。 2.加强全县公安民警的教育和管理,制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。 3.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。 4.掌握影响稳定、危害国内政治安全和社会治安的情报信息,分析形势,为县委、县政府和上级公安机关的决策及时提供信息和依据。 5.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。 6.对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。 7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。 8、管理县级公安机关110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。 9、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。 10.指导、鉴定全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。 11.负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。 12.负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。 13.依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣判缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。 14、受理、审核公民出国境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。 15.依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故。维护全县的道路交通秩序。 16.组织指导全县消防工作,依法进行消防监督。 17.组织实施全县范围内的安全保卫工作。 18.负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。 19.负责全县公安装备和经费等警务保障工作。 20.向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。 21.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。 二、机构设置 安化县公安局内设机构包括:指挥中心、政工室、警务保障室、纪检监察室、警务督察大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队 、技术侦查大队 、网络安全大队、经济犯罪侦查大队、 国内安全保卫大队、 巡特警大队、禁毒大队、人口与出入境管理大队、危险爆炸物品监管大队、社会化禁毒工作办公室,清塘派出所、高明派出所、梅城派出所、乐安派出所、仙溪派出所、长塘派出所、大福派出所、羊角派出所、冷市派出所、龙塘派出所、小淹派出所、滔溪派出所、江南派出所、东坪派出所、城南派出所、田庄派出所、柘溪派出所、马路派出所、奎溪派出所、烟溪派出所、平口派出所、渠江派出所、古楼派出所、南京派出所、拘留所。警务站分别为经开区警务站、木子警务站、杨林警务站、东山警务站、新桥警务站。 三、部门决算单位构成 安化县公安局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:安化县公安局本级。 第二部分 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计12783.78万元。与上年相比,收、支总计各增加846.08万元,增长7.09%,主要是因为一是落实警员职级晋升工资,造成人员经费的增加;二是预算安排“智慧渔政”项目经费400万元,因时间紧未启动结转下年;三是“三所合一”、羊角塘派出所、长塘派出所等基础建设项目增加预算投资。 二、收入决算情况说明 本年收入合计12297.39万元,其中:财政拨款收入10782.47万元,占87.68%;其他收入1514.92万元,占12.32%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计11643.96万元,其中:基本支出7690.43万元,占66.05%;项目支出3953.53万元,占33.95%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计11268.86万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加473.67万元,增长4.39%,主要是因为一是落实警员职级晋升工资,造成人员经费的增加;二是安排“智慧渔政”项目预算经费400万元,因时间紧未启动结转下年;三是“三所合一”、羊角塘派出所、长塘派出所等基础建设项目增加预算投资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出10225.15万元,占本年支出合计的87.82%,与上年相比,财政拨款支出减少88.03万元,减少0.85%,主要是因为日常运转经费略有减少。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出10225.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.17万元,占0.09%;公共安全支出9252.7万元,占90.49%;社会保障和就业支出477.9万元,占4.67%;卫生健康支出200.66万元,占1.96%;住房保障支出284.72万元,占2.79%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为5864.67万元,支出决算数为10225.15万元,完成年初预算的174.35%,其中: 1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)代扣代收代征税款手续费(项) 年初预算为0万元,支出决算为9.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是根据县财政安排协助全县税收工作。 2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 年初预算数为3968.11万元,支出决算为4109.14万元,完成年初预算的103.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是县财政年中追加了在职人员2019年度绩效管理考核奖。 3、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 年初预算数为943.27万元,支出决算为1001.65万元,完成年初预算的106.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是县财政年中追加禁毒教育基地建设经费的预算。 4、 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 年初预算为0万元,支出决算为42.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是县财政年中追加居民身份证与出入证成本支出等上级专款。 5、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 年初预算为0万元,支出决算为3299.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是县财政年中追加中央和省级转移支付资金1581.24万元用于办案业务费和业务装备费支出;二是我局上交的其他非税收入返还1811.46万元用于辅警经费、“三所合一”、羊角派出所、长塘派出所等业务技术用房建设。 6、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项) 年初预算为0万元,支出决算为800万元,决算数大于年初预算数的主要原因是中央下达2020年地方政法基础建设中央预算内基建经费800万元(我县看守所、拘留所、强制戒毒所建设项目)。 7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算数为379.63万元,支出决算为366.94万元,完成年初预算的96.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员异动,调出人数比招录人数多造成的。 8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 年初预算数为85.02万元,支出决算为85.02万元,完成年初预算的100%,主要用于退休人员病故一次性抚恤费和丧葬费。 9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 年初预算数为35.59万元,支出决算为25.95万元,完成年初预算的72.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是国家工伤保险政策的调整(缴交比例降低)。 10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算数为168.33万元,支出决算为190.66万元,完成年初预算的113.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公务员医疗补助支出(从其他预算节余调剂)。 11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是县财政年中追加预留资金用于抗新冠肺炎的疫情。 12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算数为284.72万元,支出决算为284.72万元,完成年初预算的100%,主要用于在职人员住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出6271.62万元,其中:人员经费5982.41万元,占基本支出的95.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员费用、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费支出289.21万元,占基本支出的4.61%,主要包括:办公费、水电维修费、工会经费、福利费、车辆运行费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为240.07万元,支出决算为240.07万元,完成预算的100%,其中: 因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。 公务接待费支出预算为14.85万元,支出决算为14.85万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.08万元,减少0.5%,减少的主要原因是厉行节约、控制支出。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为225.22万元,支出决算为225.22万元,完成预算的100%,与上年相比增加50.06万元,增长28.58%,增长的主要原因是“扫黑除恶”办理专案,公务用车油料费、修理费增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.85万元,占6.19%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算225.22万元,占93.81%。其中: 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2、公务接待费支出决算为14.85万元,全年共接待来访团组125个、来宾1267人次,主要是用于上级业务部门来我局检查指导工作和办案单位业务往来。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为225.22万元,其中:公务用车购置费70.22万元,单位本级更新公务用车5辆。公务用车运行维护费155万元,主要是用于车辆油料费和修理费支出。 截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出289.21万元,比上年决算数增加91.68万元,增长46.41%。主要原因是:机关办公费、水电费、修缮费、工会经费支出显剧增加。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费19.83万元,用于开展在职人员业务培训,人数351人,内容为体能射击训练、党课教育、法制业务等。具体项目为:1、45岁以下民警体能射击训练预算2万元,支出2万元;2、在职研究生培训预算4.73万元,支出4.73万元;3、党员党课教育培训预算3万元,支出3万元;4、法制业务预算10.1万元,支出10.1万元。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额2487.46万元,其中:政府采购货物支出468.3万元、政府采购工程支出1511.37元、政府采购服务支出507.79万元。授予中小企业合同金额2487.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2487.46万元,占政府采购支出总额的100%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日,本单位共有车辆64辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车6辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 部门决算中项目绩效主要有:1、羊角塘派出所和长塘派出所业务技术用房建设项目,自评结果为羊角塘派出所、长塘派出所已完成项目建设工程,乔迁业务楼办公。2、安化县看守所、拘留所、戒毒所业务技术用房建设,自评结果为正在建设中,预计2021年完成项目建设工程。 (三)预算绩效情况的说明。 见附件 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 安化县公安局 2020年部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我们根据《安化县财政局关于做好2020年度预算绩效目标管理工作的通知》要求,结合我局的具体情况,认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作,现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下: 一、基本情况 我局机关内设指挥中心、政工、警务保障室等部门17个,下设看守所、拘留所、交警大队(正科级),派出机构有东坪、城南、田庄、柘溪等26个派出所。2020年末,核定人员编制341人,实有民警329人、临时工65人。交警大队、看守所实行单独核算,拘留所、派出机构由局机关统一核算。 (一)部门整体支出概况。 2020年部门决算收支完成情况。 1、收入12297.39万元。其中,财政基本预算收入10782.47万元,其他基本支出收入1514.92万元. 2、支出:11643.96万元。其中,基本支出7690.43万元 收支相差653.43万元,主要原因:一是预算安排“智慧渔政”项目预算经费400万元,因时间紧未启动结转下年。二是年末追加上级补助资金结转下年使用。 (二)整体支出绩效目标 预决算公开:2020年,按照上级的要求,我局在本局的网站上进行了预决算公开。 “三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。年度“三公经费”240.07万元,预算执行率100%。其中:公务用车运行及维护费155万元, 预算执行率100%;公务接待费14.85万元, 预算执行率100%,无因公出国(境)费。同时,按按照上级的要求,在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。 内部管理制度建设情况:近年来,我局制定、完善了《安化县公安局经费预算及内控管理制度》、《安化县公安局车辆管理制度》、《安化县公安局差旅费管理内控制度》等一系列内部制度。 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况: 紧盯全面建成小康社会目标,紧扣防范化解重大风险任务,确保实现“五个不发生”(不发生危害国家政治安全的重大敏感事件,不发生暴恐袭击案事件,不发生规模性进京集访和重大群体性事件,不发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件,不发生重特大公共安全事故的工作目标),以安全稳定的政治、社会环境向全面建成小康社会献礼。 今年以来,安化县公安局在县委、县政府和上级公安机关的正确领导和精心指导下,扎实推进新时代县域警务工作,实现了“五个坚决不发生”的工作目标,彰显了安化公安担当,切实做到了捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁。 (三)部门整体支出情况分析。 从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 (一)绩效评价目的。 此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进公安事业的发展。 (二)绩效评价的主要过程。 根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 (一)聚焦安保维稳,坚决维护政治安全 全县公安机关全面落实总体国家安全观,突出节点警务,成功打赢了新冠肺炎疫情防控、湖南省(春季)乡村文化旅游节、“五一”、全国“两会”、湖南安化黑茶首届汽车摩托车越野争霸赛和十九届五中全会等系列重大安保维稳硬仗。严格落实稳控责任,逐步形成了“党政领导、部门负责、公安主力”的维稳工作格局;努力化解矛盾,严防死守涉军、尘肺病人、库区移民上岸人员等46个群体赴省、进京。管控重点关注人员,做到了管控摸排率100%,有力确保了安化政治大局和治安大局持续稳定。 (二)聚焦主责主业,坚决打击突出犯罪 全县公安机关聚焦突出违法犯罪,出重拳强化打击。强化打击非法捕捞类违法犯罪,共侦办非法捕捞刑事案件24起,刑事拘留28人,查处行政案件31起,行政处罚40人;共查缴渔获物42公斤、禁捕渔具48套、禁捕渔网60米、地笼8个。强化打击涉经济类违法犯罪,共办理经济犯罪案件33起,刑拘34人,取保候审24人,逮捕25人,移送起诉21人,涉案总价值5000余万元,挽回经济损失1000余万元。强化打击涉毒类违法犯罪,共办理刑事案件51起,刑事拘留毒品犯罪嫌疑人67人;移送起诉毒品犯罪嫌疑人64人;收缴冰毒、麻古等毒品37.05克;办理行政案件62起,行政拘留84人,其中强制隔离戒毒40人;缴获制毒原料及化学配剂共计42.9吨;扣押10套制毒设备;强化打击涉黄赌违法犯罪,共侦办涉赌案件98起,刑拘65人,逮捕9人,起诉37人,治安拘留592人。侦办涉黄案件7起,采取刑事强制措施6人,治安拘留26人。强化打击扫黑除恶专项斗争,共依法打击涉黑社会性质犯罪组织2个,恶势犯罪集团2个,涉恶团伙9个。破获各类涉黑涉恶案件160起,抓获各类犯罪嫌疑人113人,其中刑事拘留107人,逮捕94人;查处行政案件21起,行政拘留50人。“11.24”黄良等人涉黑案获评“全省公安机关扫黑除恶专项斗争精品案例”。强化打击盗抢骗违法犯罪,共办理刑事立案389起,抓获犯罪嫌疑人118人,其中刑事拘留110人,逮捕51人;破获历年命案积案2起,抓获命案逃犯3人。 (四)聚焦精细化管理,推进规范执法化建设 依托执法监管中心平台对办案单位案件办理预警问题一一核实,一旦发现执法问题,及时下发工作指令,要求办案单位迅速整改,降低执法办案风险。坚持“一周一会商、一月一考评”机制,每周一对全局典型、重大疑难案件展开会商,保证案件性质及适用罪名准确,确保证据链条完整;每月定期对全县办理的案件进行梳理清查,对存在执法问题的案件予以通报扣分,扣分直接与各办案单位应拨付的公业务经费挂钩、与单位和民警的评先评优挂钩,实现了执法安全事故、执法负面舆情“零发生”,监管场所“零事故”,办案质量得到稳步提升。 (五)聚焦固本强基,做优做强基层基础 大力推行“派出所三年行动计划”,持续开展“枫桥式公安派出所”创建活动,充分发挥“一村一辅警”职能作用,做到公安工作与基层群众的“零距离”对接。投入1000多万元,新建、改扩建基层派出所6个,现羊角塘派出所、长塘派出所已建成交付使用,大福等老旧所舍维修工作已全面启动。成立工作专班推进安化县“三所合一”建设项目,目前,目前,强制隔离戒毒所、拘留所主体已完工,正在进行装修;看守所在年底前完成主体建设。 四、 存在的主要问题 一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强。四是基本支出经费保障水平偏低。综合近几年我局批复预算看,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出缺口比较大。 五、有关建议 (一)请财政根据公安事业发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将常规项目支出纳入年度预算,并增加相关项目支出预算。 (二)进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 (三)加强对财务人员的业务培训,增强其相关业务水平,提高整体工作效率。
责任编辑:县财政局
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