安化县信访局2022年部门预算公开
作者:     发布时间:2021-12-04 09:11     信息来源: 安化县财政局     浏览数:

 

 

第一部分 安化县信访局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

2022单位财政拨款收支总表

2022年单位一般公共预算支出表

2022年单位一般公共预算基本支出表

2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

2022年单位政府性基金预算支出表

2022年部门收支总表

2022年部门收入总表

2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 

 

 

安化县信访局2022年部门预算公开

 

第一部分  安化县信访局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职能职责

信访局是县人民政府工作部门负责贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市县委、县政府的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导主要职责是:

1、负责接待群众来访,并为县级领导接待上访群众做好服务工作;负责处理各级网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项;负责处理人民群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信中提出涉及本县的信访诉求。

2、承办县委、县人民政府领导和上级党政领导及主管部门交办、督办的信访事项,督促检查有关单位落实各级领导对群众网上投诉、来信批示件的情况;负责交办各乡(镇)和县直部门信访事项,并督促检查处理落实情况。

3、综合、反映群众来信、来访、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,研判社情民意,建立风险防范机制,及时为县委、县人民政府提供信访信息和决策依据。

4、协同有关部门处理本县跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题;协调处理群众到市、赴省、进京上访和异常突发性信访事项;协调检查县直各部门信访工作和县内各乡(镇)信访工作。

5、研究、起草有关信访工作的文件;开展信访工作和政策法规宣传和理论研讨;指导全县信访业务,总结推广信访工作经验,创新信访工作机制,深入推进信访工作制度改革,大力打造阳光信访、责任信访、法治信访。

6、抓好全县信访工作队伍的建设,对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训,指导和推广信访部门办公自动化建设和湖南信访信息系统联通应用建设。

7、承担本县信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

8、完成县委、县政府交办的其他任务

(二)机构设置

根据编委核定,我内设4个,所属事业单位1个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设室分别是办公室来访接待室、调处纠纷股、处信网信股。

所属事业单位人民来访接待服务中心

二、部门预算单位构成 

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县信访局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我本级预算。我2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关基本运行的经费和信访事务经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数302.14万元,其中,一般公共预算拨款302.14万元(经费拨款302.14万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加39.24万元,主要是经费拨款增加39.24万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数302.14万元,其中,一般公共服务支出264.13万元,社会保障和就业支出18.4万元,卫生支出6.97万元,住房保障支出12.62万元支出较去年增加39.24万元,主要是基本支出增加39.24万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入302.14万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为202.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为100万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出100万元,主要用于到省市接访劝返、两会信访维稳等

五、其他重要事项的情况说明 

一)预算收支增减变化情况说明

1收入预算:2022年年初预算数302.14万元,其中,一般公共预算拨款302.14万元(经费拨款302.14万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加39.24万元,增幅14.93%主要原因人员经费和项目经费拨款增加。

2支出预算:2022年年初预算数302.14万元,其中,一般公共服务支出264.13万元社会保障和就业支出18.41万元,卫生健康支出6.97万元,住房保障支出12.62万元。支出较去年增加39.24万元,增幅14.93%主要原因人员经费和项目经费增加

二)机关运行经费安排情况说明

2022本级机关运行经费当年一般公共预算拨款27.07万元,比2021年预算减少9.49万元,减少25.96%

三)三公经费安排情况说明

2022三公经费预算数为10.11万元,其中,公务接待费10.11万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年减少1.09万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

四)政府采购安排情况说明

2022年我政府采购预算总额32.8万元,其中,政府采购货物预算22.8万元,政府采购服务预10万元,政府采购工程0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明

截至2021年底,共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为302.14万元,其中,基本支出202.14万元,项目支出100万元。

六、名词解释

一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

2022单位财政拨款收支总表

2022年单位一般公共预算支出表

2022年单位一般公共预算基本支出表

2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

2022年单位政府性基金预算支出表

2022年部门收支总表

2022年部门收入总表

2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 安化县信访局2022年部门预算公开表.xlsx

 

 

责任编辑:县财政局
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