安化县妇幼保健院2024年部门预算公开
作者: 发布时间:2024-02-05 16:01 信息来源: 安化县财政局 浏览数:
2024年安化县妇幼保健院(安化县儿童医院)部门预算公开 目 录 第一部分 2024年安化县妇幼保健院(安化县儿童医院) 部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年安化县妇幼保健院(安化县儿童医院)部门预算说明
一、部门基本概况 (一)职能职责。 安化县妇幼保健院负责拟订全县妇幼卫生和计划生育技术服务规划、技术标准和规范并组织实施,推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设,管理母婴保健技术服务,组织实施国家、省、市和县级妇幼健康服务项目,指导全县妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作,依法规范药具管理工作。组织实施国家、省、市、县妇幼保健工作方针政策、规划;负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作;负责全县妇幼保健工作的宏观管理。负责全县计划生育手术并发症和病残儿的医学鉴定工作。 (二)机构设置。 根据医疗机构执业许可证登记范围,我院内设科室14个,全部纳入2024年部门预算编制范围。 内设科室分别是:预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、精神卫生专业、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、行政后勤科。 本部门无下属事业单位。 二、部门预算单位构成 我院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有安化县妇幼保健院(安化县儿童医院)本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算539.73万元,其中,一般公共预算拨款539.73万元。收入较去年减少20.9万元,主要是基本工资和绩效支出减少14.64万元,住房保障减少1.86万元,养老保险减少4.4万元。 (二)支出预算:2024年本部门支出预算539.73万元,其中:社会保障和就业支出100.10万元,卫生健康支出407.72万元,住房保障支出31.91万元。支出较去年减少20.9万元,主要是基本支出减少20.9万元。 四、一般公共预算拨款支出 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算539.73万元,其中,一般预算基本支出447.73万元,占82.59%;一般预算项目支出92万元,占17.41%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数447.73万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2024年本部门项目支出预算92万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:卫生健康支出92万元,主要用于保障单位正常运转及妇女普查工作等方面的支出。 五、政府性基金预算支出 2024年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2024年本部门无机关运行经费支出。 (二)“三公”经费预算:2024年本部门无三公经费安排支出,与上年相比持平。 (三)一般性支出情况:2024年本部门无会议费预算和培训预算,也没有其他节庆晚会等预算。 (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车 5辆,其中,特种专业技术用车 4 辆(即为救护车),其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备4台。2024年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备0台。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为539.73万元,其中,基本支出447.73万元,项目支出92万元,具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)(此表无数据) 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)(此表无数据) 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)(此表无数据) 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)(此表无数据) 十五、一般公共预算“三公”经费支出表(此表无数据) 十六、政府性基金预算支出表(此表无数据) 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)(此表无数据) 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)(此表无数据) 十九、国有资本经营预算支出表(此表无数据) 二十、财政专户管理资金预算支出表(此表无数据) 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
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