安化县烟溪镇中心卫生院2024年部门预算公开
作者: 发布时间:2024-02-05 16:43 信息来源: 安化县财政局 浏览数:
2024年烟溪镇中心卫生院部门预算公开 目 录 第一部分 2024年烟溪镇中心卫生院部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况 (一)职能职责。 1.为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务,负责一般常见病、多发病的诊治; 2.负责协助处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件; 3.负责辖区内基本公共卫生服务工作,开展慢性非传染疾病的防治、慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、妇科病普查、免疫接种、孕产妇建卡管理、产前检查、高危孕产妇筛查及转诊、产后访视与指导、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导、托育机构卫生保健管理、协助重点控制严重危害人民群众身体健康的疾病等; 4.负责普及疾病预防和卫生保健知识,开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导;负责提供生育技术服务,开展避孕和节育知识的宣传、咨询、以及生育手术并发症和生育药具不良反应的诊断、处理; 5.承担辖区内乡村卫生一体化管理、公共卫生信息收集、村级卫生技术人员培训; 6.负责完成主管部门及上级部门的其他工作安排。 (二)机构设置。 根据编委核定,我院内设科室14个,全部纳入2024年部门预算编制范围。 内设科室分别是办公室、门诊部、医保收费室、中西药房、检验科、B超心电图室、放射科、公卫办、住院部、妇产科、中医理疗科、护理部、行政科、财务室。 二、部门预算单位构成 安化县烟溪镇中心卫生院部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算130.22万元,其中,一般公共预算拨款130.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0.57万元,主要是人员经费预算减少。 (二)支出预算:2024年本部门支出预算130.22万元, 其中:社会保障和就业支出20.24万元,卫生健康支出91.12万元,住房保障支出18.87万元。支出较去年减少0.57万元,主要是人员经费预算减少。 四、一般公共预算拨款支出 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算130.22万元,其中,社会保障和就业支出20.24万元,占15.54%;卫生健康支出91.12万元,占69.97 %;住房保障支出18.87万元,占14.49%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数130.22万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。 (二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 五、政府性基金预算支出 2024年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2024年年本部门无机关运行经费支出。 (二)“三公”经费预算:2024年本部门无三公经费安排支出,与上年相比持平。 (三)一般性支出情况:2024年本部门无会议费预算和培训预算,也没有其他节庆晚会等预算。 (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有车辆1辆,为120救护车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。2024年暂无拟新增车辆、设备计划。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为130.22万元,其中,基本支出130.22万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
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