安化县古楼乡卫生院2024年部门预算公开
作者: 发布时间:2024-02-05 17:20 信息来源: 安化县财政局 浏览数:
2024年安化县古楼乡卫生院部门预算公开 目 录 第一部分 2024年安化县古楼乡卫生院部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2024年安化县古楼乡卫生院部门预算说明
一、部门基本概况 (一)职能职责。 一、提供公共卫生服务 1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2.普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式,指导开展爱国卫生工作。 3.提供并组织实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。 4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例,参与现场疫情处理。 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育检测及评价,开展健康指导。 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理和健康指导。 7.对辖区65岁以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9.对辖区重要性精神病病患患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 二、提供基本医疗服务 1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰治的处理并转诊。承担乡村现场应急、转诊服务和康复服务。 2.健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零售率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 三、承担公共卫生管理 1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品安全、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。 2.严格执行新型医疗政策规定,履行定点医疗机构职责、做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3.深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理, 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 (二)机构设置。 根据编委核定,我院内设科室12个,全部纳入2024年部门预算编制范围。 内设科室分别是中和门诊及内科、中医馆、住院部、公卫办、护理部、医保科、中西药房、放射科、B超、心电图室、化验室、办公室。 二、部门预算单位构成 安化县古楼乡卫生院部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算38.06万元,其中,一般公共预算拨款38.06万元,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款等其他预算收入。收入较去年增加1.36万元,主要是基本工资和绩效增加1.28万元。 (二)支出预算:2024年本部门支出预算38.06万元,其中,社会保障和就业支出5.99万元,卫生健康支出26.95万元,住房保障支出5.12万元。支出较去年增加1.36万元,主要是卫生健康支出增加1.28万元。 四、一般公共预算拨款支出 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算38.06万元,其中,社会保障和就业支出5.99万元,占15.73 %;卫生健康支出26.95万元,占70.81 %;住房保障支出5.12万元,占13.46 %。具体安排情况如下: (一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数38.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2024年本部门无项目支出。 五、政府性基金预算支出 2024年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2024年本部门无机关运行经费预算支出。 (二)“三公”经费预算:2024年本部门无“三公”经费预算支出。 (三)一般性支出情况:2024年本部门无会议费预算支出和培训预算支出,也没有其他节庆晚会等预算支出。 (注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况) (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元。 (注:如某大类无采购预算,则填“0”) (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,即特种专业技术用车(救护车)1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年暂无新增配置计划。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为38.06万元,其中,基本支出38.06万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十五、一般公共预算“三公”经费支出表 十六、政府性基金预算支出表 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十九、国有资本经营预算支出表 二十、财政专户管理资金预算支出表 二十一、专项资金预算汇总表 二十二、项目支出绩效目标表 二十三、整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
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