2024年安化县科工局部门预算公开
目 录
第一部分 2024年安化县科工局部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年安化县科工局部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
安化县科学技术和工业信息化局(简称县科工局)是县人民政府工作部门,为正科级。县科工局贯彻落实党和国家关于科技创新和工业信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县委县政府关于科技创新和工业信息化工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新和工业信息化工作的集中统一领导。主要职责:
1、贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的法律、法规、方针、政策;研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域;推动全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。
2、负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划;参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。
3、贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。
4、合理配置科技人才资源,研究探索加大科技投入的措施,促进科技资源的合理开发;负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。牵头组织科技创新基地和平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。组织申报省、市级科技项目并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6、归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密以及与科技相关的工作;主管科技型企业,制订发展规划,负责科技型企业的认定和管理。
7、负责科技信息、科技统计工作;审核科研机构的组建和调整。
8、指导协调县人民政府各部门和全县各乡镇的科技管理工作;指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展,推动科技园区建设。
9、拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题,综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全县国民经济和社会信息化。
10、拟订并组织工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家和省产业政策;制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策,并监督检查执行情况;研究和规划全县产业投资布局;指导全县工业产业优化升级;指导企业安全生产和应急管理工作;联系工业与信息化领域中介组织。
11、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业节能目标的考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;参与编制全县生态建设规划;参与协调工业环境保护;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
12、负责全县工业经济的日常运行调节,拟订并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析全县工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
13、负责科技创新领域和工业信息化领域的法律法规与规章执行情况的监督检查;协调减轻企业负担工作;指导中小企业法律保障服务工作;会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。
14、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高新技术产业中涉及生物医药、新能源、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息固定资产投资规模和方向的建议;推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;指导行业质量管理工作;负责指导企业家协会开展工作。
15、拟订促进全县非公有制工业经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施,指导中小企业改革工作;推进中小企业服务体系和信用担保体系建设;推进全民创业。
16、组织拟订信息化发展战略、专项规划和相关政策,协调解决重大问题;促进通信、广播电视和计算机网络融合,指导和综合协调全县电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全县信息化建设。
17、负责推进军民工业融合、军民两用技术双向转移及产业化、船舶制造管理和综合协调国防科技工业管理。
18、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调管理军地间无线电管理相关事宜,负责管理无线电监测、检测、干扰查处;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
19、根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监管信息服务市场。
20、负责推动软件业和信息服务业的发展;组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调相关技术开发和产业发展。
21、承担通用机械、汽车及零部件、民用船舶、轨道交通机械制造等装备工业和轻工、纺织、医药、食品、家电、冶金(含黄金)、石化(不含炼油)、化工(不含炼制燃料和燃料乙醇)、建材、电力(含水电)等工业的行业管理、拟订有关工业行业产业发展政策和规划。
22、负责全县工业、信息化领域人才开发与培训工作;负责外国专家管理服务工作,开展人力和智力对外合作交流。
23、完成县委、县人民政府交办的其它任务。
24、职能调整。划出震灾应急救援、知识产权管理,划入外国专家管理服务。
(二)机构设置。
根据编委核定,我局内设处室10个,所属事业单位4个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、信息产业股、工业经济运行股、投资项目股、科技管理股、企业管理股、法制安全股、工业产业优化股。
所属事业单位分别是安化县科技信息研究所、安化县推进新型工业化事务中心、安化县新型墙体材料推广应用服务中心、安化县中小企业服务中心(安化县助保金管理中心)。
二、部门预算单位构成
安化县科学技术和工业信息化局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 947.77 万元,其中,一般公共预算拨款 947.77 万元,政府性基金预算拨款 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 250.69 万元,主要是2024年预算收入中人员经费收入较2023年减少15人。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算 947.77 万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 813.24 万元,社会保证和就业支出89.66万元,住房保障支出44.86万元。支出较去年减少 250.69 万元,主要是2024年预算支出中人员经费支出较2023年减少15人。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 947.77 万元,其中,一般公共服务支出 0 万元,占 0 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %;科学技术 813.24 万元,占 85.81 %;社会保证和就业支出89.66万元,占 9.46 %;住房保障支出44.86万元,占 4.73 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数 633.01 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算 314.76 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 专项业务费 支出 150.4 万元,主要用于乡村振兴通信强县能力建设、工业新兴优势产业链、新型电力系统建设工作、税收增量奖补资金第三方机构的评价费、科技服务团开会、优秀示范基地、科技特派员、科技三下乡、科普示范基地、科研项目等方面; 运行维护 支出 164.36 万元,主要用于关停企业及退休教师待遇补差、弥补公用经费不足,固定资产采购,家属区维修等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
(注:如无政府性基金预算安排的支出,应反映“本部门无政府性基金安排的支出”)
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费 47.96 万元,比上年预算减少 18.74 万元,下降 28.1 %,主要是人员减少,厉行节约,规范管理,精简开支。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为 14.36 万元,其中,公务接待费 14.36 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 1.6 万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算 18 万元,拟召开 12 会议,人数 1500 人,内容为工业新兴产业优势链协调,股改上市,科技专家服务团,经济运行调度;培训费预算 5 万元,拟开展 2 培训,人数 300 人,内容为 科技专家服务团,经济运行等 ;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 65万元,其中,货物类采购预算 15 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 50 万元。
(注:如某大类无采购预算,则填“0”)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 947.77 万元,其中,基本支出 633.01 万元,项目支出 314.76 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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