2024年安化县信访局部门预算公开
目 录
第一部分 2024年安化县信访局部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2024年安化县信访局部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
信访局是县人民政府工作部门,负责贯彻落实党和国家关于信访工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县委政府的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:
1、负责接待群众来访,并为县级领导接待上访群众做好服务工作;负责处理各级网上投诉平台和领导信箱的网上信访事项;负责处理人民群众给县委、县人民政府及其领导同志的来信中提出涉及本县的信访诉求。
2、承办县委、县人民政府领导和上级党政领导及主管部门交办、督办的信访事项,督促检查有关单位落实各级领导对群众网上投诉、来信批示件的情况;负责交办各乡(镇)和县直部门信访事项,并督促检查处理落实情况。
3、综合、反映群众来信、来访、网上投诉中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,研判社情民意,建立风险防范机制,及时为县委、县人民政府提供信访信息和决策依据。
4、协同有关部门处理本县跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题;协调处理群众到市、赴省、进京上访和异常突发性信访事项;协调检查县直各部门信访工作和县内各乡(镇)信访工作。
5、研究、起草有关信访工作的文件;开展信访工作和政策法规宣传和理论研讨;指导全县信访业务,总结推广信访工作经验,创新信访工作机制,深入推进信访工作制度改革,大力打造阳光信访、责任信访、法治信访。
6、抓好全县信访工作队伍的建设,对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训,指导和推广信访部门办公自动化建设和湖南信访信息系统联通应用建设。
7、承担本县信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
根据编委核定,我局内设股室4个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、来访接待室、调处纠纷股、处信网信股。
所属事业单位是人民来访接待服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
安化县信访局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算213.6万元,其中,一般公共预算拨款213.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少61.16万元,主要是主要是基本收入减少53.66万元,项目收入减少7.5万元。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算213.6万元,其中,一般公共服务213.6万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少66.16万元,主要是主要是基本支出减少53.66万元,项目支出减少7.5万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算213.6万元,其中,一般公共服务支出181.55万元,占85%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出15.27万元,占7.15%;卫生健康支出6.07万元,占2.84%;住房保障支出10.72万元,占5.01%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数146.1万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算67.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,信访事务支出67.5万元,主要用于信访业务等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费14.98万元,比上年预算减少5.15万元,下降25.58%,主要是工会经费减少0.18万元,公务接待费减少0.81万元,其他商品服务支出减少4.16万元。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为7.28万元,其中,公务接待费7.28万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.81万元,主要是落实“过紧日子”的要求,厉行节约,压减支出。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容无;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额30.6万元,其中,货物类采购预算30.6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为213.6万元,其中,基本支出146.1万元,项目支出67.5万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
安化县信访局2024年度部门预算公开.xlsx
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