目 录
第一部分 安化县南金乡人民政府2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开的表格
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年单位财政拨款收支总表
三、2021年单位一般公共预算支出表
四、2021年单位一般公共预算基本支出表
五、2021年单位一般公共预算“三公”经费支出表
六、2021年单位政府性基金预算支出表
七、2021年部门收支总表
八、2021年部门收入总表
九、2021年部门支出总表
十、2021年政府预算支出明细汇总表
十一、2021年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2021年政府采购预算表
十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表
安化县南金乡人民政府2021年部门预算公开
第一部分 安化县南金乡人民政府2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职能职责
政府职能:
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产。搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并执行实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调节和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
政府职责:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保障农村集体经济组织应有的自主权;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,我单位内设党政机构7个,均为正股级;所属事业单位4个,均为正股级;综合行政执法大队1个,正股级,暂使用乡镇全额拨款事业编制。全部纳入2021年部门预算编制范围。
党政机构分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。
事业单位分别为:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
我乡只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南金乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障乡机关及乡属事业单位基本运行的经费等。
(一)收入预算:2021年年初预算数670.59万元,其中,一般公共预算拨款670.59万元(经费拨款670.59万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加236.16万元。主要是经费拨款增加236.16万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数670.59万元,其中,一般公共服务支出503.07万元,社会保障和就业支出93.84万元,卫生健康支出26.3万元,住房保障支出47.38万元。支出较去年增加236.16万元,主要是基本支出增加236.16万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入670.59万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为670.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
1、收入预算:2021年年初预算数670.59万元,其中,一般公共预算拨款670.59万元(经费拨款670.59万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加236.16万元,增幅54.36%,主要原因是2020年实施机构改革政策,我单位接收新职工20余人,故增加相应人员预算收入。
2、支出预算:2021年年初预算数670.59万元,其中,一般公共服务503.07万元,社会保障和就业支出93.84万元,卫生健康支出26.3万元,住房保障支出47.38万元。支出较去年增加236.16万元,增幅54.36%,主要原因是我单位接收新职工20余人,故增加相应人员预算支出。
(二)机关运行经费安排情况说明
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款128万元,比2020年预算增加31.1万元,上升32.09%。
(三)“三公”经费安排情况说明
2021年“三公”经费预算数为21.15万元,其中,公务接待费16.15万元,公务用车维护及运行费5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.85万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(四)政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额89.88万元,其中,政府采购货物预算71.91万元,政府采购服务预算17.97万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
截至2020年12月31日,共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。无计划的数量写0。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为670.59万元,其中,基本支出670.59万元,项目支出0万元。 2021年我乡无重点项目,项目支出绩效目标申报表为空。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格
一、2021年部门预算收支总表
二、2021年单位财政拨款收支总表
三、2021年单位一般公共预算支出表
四、2021年单位一般公共预算基本支出表
五、2021年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2021年单位政府性基金预算支出表
七、2021年部门收支总表
八、2021年部门收入总表
九、2021年部门支出总表
十、2021年政府预算支出明细汇总表
十一、2021年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2021年政府采购预算表
十三、2021年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2021年单位项目支出绩效目标申报表
安化县南金乡人民政府2021年度部门预算公开表.xls.xls
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